目 录
第一部分 县委台办部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 县委台办部门概况
一、部门主要职能
定南县委台办是主管县对台工作事务的县委部门,主要职责是:贯彻执行党中央、国务院对台方针政策;指导、协调和督促检查全县对台工作;组织协调台湾同胞来我县投资的相关事务,统筹协调管理我县与台湾在各领域的交流与合作,以及组织好涉台劳务合作;负责对原籍在我县的台湾同胞的联络、接待工作及回乡定居台胞的管理;完成县委、县政府以及中央、省、市台办交办的其他任务等。
定南县委台办2018年主要工作任务是:深入贯彻落实中央、省、市对台工作系列方针政策,全力做好国台办对口支援定南的相关工作;重点做好对台经济工作;积极推动定南对台经济文化交流与合作;认真做好台胞、台属联络和关爱工作;努力做好各项中心工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
定南县委台湾工作办公室编制数2人,其中:行政编制2人;实有人数3人,其中:在职行政人员人数3人.
第二部分 2018年度部门决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计58.9万元,其中年初结转和结余0.3万元,较2017年减少3万元,减少91%;本年收入合计58.6万元,较2017年减少8.5万元,下降12.7%,主要原因是:在编人员减少,拨付工资及办公经费减少。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入58.9万元(含结转结余0.3万元),占100 %;事业收入0万元,占0 %;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计58.9 万元,其中本年支出合计58.9万元,较2017年减少11.2万元,下降16 %,主要原因是:人员减少支出减少;年末结转和结余0万元,较2016年减少0.3万元,下降100%,主要原因是:收入少于2017年。
本年支出的具体构成为:基本支出58.9万元,占100 %;项目支出0万元,占0 %;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为58.9万元,决算数为58.9万元,完成年初预算的100%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为55万元,决算数为55万元,完成年初预算的100%。
(二)公共安全支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0 %。
(三)社会保障和就业支出年初预算数为3.9万元,决算数为3.9万元,完成年初预算的100 %。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出58.9万元,其中:
(一)工资福利支出32.4万元,较2017年减少5.9万元,下降15.4%,主要原因是:在编人员减少,工资支出减少。
(二)商品和服务支出26.3万元,较2017年减少3.4万元,下降11.4 %。
(三)对个人和家庭补助支出0万元,较2017年减少2.1万元,主要原因:会计科目住房公积金等放入工资福利支出类,无其它退休离休人员支出。
(四)其他资本性支出0.2万元,较2017年增加0.2万元,增长100 %,主要原因是:购置了办公设备。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3万元,决算数为1.7万元,完成预算的57%,决算数较2017年减少4.56万元,减少72.8 %,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元,决算数较2017年增加0万元
(二)公务接待费支出年初预算数为3万元,决算数为1.7万元,完成预算的57%,决算数较2017年减少4.56万元,减少72.8 %。主要原因是:没有承担大型招商活动事务。
(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,决算数较2016年增加0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为 20万元,决算数为 0万元,完成预算的 0%,决算数较2016年增加0万元,增长0%。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出26.3万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年减少3.4万元,下降11.4 %,主要原因是:在偏人员减少,承担活动减少,运行支出减少。
第四部分 名词解释
1、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。