中共定南县委宣传部2018年度部门决算
2019-10-22
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  第一部分中共定南县委宣传部概况 

      一、部门主要职责 

      二、部门基本情况 

  第二部分  2018年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

      三、支出决算表 

      四、财政拨款收入支出决算总表 

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 

   

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

      九、国有资产占用情况表 

      第三部分  2018年度部门决算情况说明 

  一、收入决算情况说明 

  二、支出决算情况说明 

  三、财政拨款支出决算情况说明 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 

      情况说明 

  六、机关运行经费支出情况说明 

      七、政府采购支出情况说明 

      八、预算绩效情况说明 

  第四部分  名词解释 

    

  第一部分  中共定南县委宣传部概况 

  一、部门主要职能 

  1. 根据中宣部、省委宣传部、市委宣传部和县委的安排部署,制定全县宣传思想工作规划和提出宣传思想文教事业发展的指导方针;指导全县宣传文教系统制定规章制度;协调全县宣传文教系统个部门之间的关系和步调。 

  2. 负责指导全县理论学习、理论宣传和理论研究工作。 

  3. 负责指导、协调新闻工作,掌握舆论导向,把握宣传基调;对县广播电视局的工作实施方针政策的指导。 

  4. 负责从宏观上指导精神产品的生产和文化市场的的管理;对文化局的工作实施方针政策的指导。 

  5. 宣传贯彻党的教育方针、政策;指导、协调学校党的建设和思想政治教育方面的工作;对县教育体育局的工作实施方针政策的指导。 

  6. 负责规划、部署全局性的思想政治工作任务和群众性的社会主义精神文明建设活动;会同县委组织部做好党员教育工作,组织编写党员教育教材,会同有关部门研究改进群众思想政治工作。 

  7. 负责规划和部署全先生社会宣传、企业宣传、农村宣传、法制宣传和全民国防教育工作。 

  8. 负责贯彻落实中央对外宣传的方针、政策,研究制订全县对外宣传工作规划和县内重大问题及突发事件的对外宣传意见、口径;指导、协调县直有关部门对外宣传工作和对外文化交流活动。 

  9. 按照规定管理县直宣传文教系统的干部,指导这些部门领导班子的建设;对乡镇宣传委员的任免提出意见,联系县直宣传文教系统的知识分子,配合有关部门做好知识分子工作;主管全县企业(含企业化管理事业单位)政工人员的职称评定工作。 

  10. 完成县委交办的其他工作。 

  二、部门基本情况 

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。 

  本部门2018年年末编制人数22人,其中行政编制11人,事业编制11人;年末实有人数18人,其中在职人员18人,离休人员0人,退休人员1人;年末学生人数0人。 

  第二部分  2018年度部门决算表 

  见附表:共9张(收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资产占用情况表 

  )。 

  第三部分  2018年度部门决算情况说明 

  一、收入决算情况说明 

  本部门2018年度收入总计571.41万元,其中年初结转和结余167.16万元,较2017年增加64.16万元,增长10.1 %;本年收入合计404.25万元,较2017年减少130.71万元,下降24.43%,主要原因是:《江西日报》《赣南日报》等上级媒体的专版宣传费减少。 

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入404.25万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0 %;其他收入0万元,占0 %   

  二、支出决算情况说明 

  本部门2018年度支出总计571.47万元,其中本年支出合计   434.13万元,较2017年减少34.27万元,下降7.3 %,主要原因是:《江西日报》《赣南日报》等上级媒体的专版宣传费减少;年末结转和结余137.29万元,较2017年减少29.87万元,下降17.87% 

  本年支出的具体构成为:基本支出434.13万元,占100 %;项目支出 0 万元,占 0 %;经营支出  0 万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)  0 万元,占0 % 

  三、财政拨款支出决算情况说明 

  本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为346.2万元,决算数为571.4万元,完成年初预算的165.1%。其中: 

  (一)一般公共服务支出年初预算数为146.8 万元,决算数为401.9万元,完成年初预算的173.7 % 

  (二)公共安全支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 0 % 

  (三)社会保障和就业支出年初预算数为322.1 万元,决算数为 322.1万元,完成年初预算的100 % 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出401.9  万元,其中: 

  (一)工资福利支出224.2万元,较2017年减少9.82  万元,下降4.38%,主要原因是:人员减少。 

  (二)商品和服务支出200.8 万元,较2017年减少25.9 万元,增长(下降)6.2%,主要原因是:《江西日报》《赣南日报》等上级媒体的专版宣传费减少。 

  (三)对个人和家庭补助支出2.89万元,较2017年减少0.2万元,增长(下降)6.9 %,主要原因是:人员减少。 

  (四)其他资本性支出6.21万元,较2017年减少0.4万元,下降6.4% 

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 15万元,决算数为 13.8万元,完成预算的 92 %,决算数较2017年减少0.9万元,下降5.1 %,其中: 

  (一)因公出国(境)支出年初预算数为 0  万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2017年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。(二)公务接待费支出年初预算数为  15万元,决算数为  13.8万元,完成预算的92 %,决算数较2017年增加(减少) 0.9 万元,增长(下降)5.1 %。主要原因是:接待记者节俭。 

  (三)公务用车购置及运行维护费支出  0 万元,其中公务用车购置年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2017年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 %,决算数较2017年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  % 

  六、机关运行经费支出情况说明 

  本部门2018年度机关运行经费支出 9.7 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年减少0.5  万元,下降4.8% 

  七、政府采购支出情况说明 

  本部门2018年度政府采购支出总额 2.61 万元,其中:政府采购货物支出 2.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的 0 %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。) 

  八、预算绩效情况说明 

      

  第四部分  名词解释 

      一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

  八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

  十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

  十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

  十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

  十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

  十六、三公经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,机关运行经费暂指一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出经费。 

    

    

    

    


附件下载:中国共产党定南县委员会宣传部门.XLS

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