定南县振兴办2019年部门预算
目 录
第一部分 定南县振兴办概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 定南县振兴办2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 定南县振兴办2019年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第一部分 定南县振兴办概况
一、部门主要职责
1.负责《国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》落实工作的日常综合协调、指导服务和督促落实。
2.研究提出定南苏区振兴发展专项规划、年度计划的建议;对各专项规划、计划进行指导、论证、协调、综合评估和衔接。
3.研究提出定南苏区振兴发展重大问题、重大政策的建议,以及一些先行先试政策的建议。
4.研究提出定南苏区振兴发展重大项目布局及建设建议,协调推进重大项目的申报和实施,做好项目的跟踪落实。
5.研究提出定南苏区振兴发展重大资金安排建议,加强重大资金使用的监督管理。
6.研究提出定南执行西部大开发政策的规划和建议,协调落实西部大开发有关政策。
7.组织和协调向国家部委、省、市直部门对接定南苏区振兴发展工作。
8.组织和协调开展定南苏区振兴发展的交流协作和宣传推介工作。
9.负责中央对口支援的统筹协调和对外联络工作。
10.负责定南县赣南苏区振兴发展工作领导小组的日常工作及其成员单位的联络协调工作。
11.承办县委、县政府及县赣南苏区振兴发展工作领导小组交办的其他事项。
二、部门基本情况
定南县振兴办编制数7人。
第二部分 定南县振兴办2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2019年定南县振兴办收入预算总额111.0536万元,较上年预算安排增加16.3%,主要原因是物价上涨。其中:财政拨款收入111.0536万元,上级补助收入0万元,其他收入0万元,上年结转(结余)0万元。
(二)支出预算情况
2019年定南县振兴办支出预算总额111.0536万元,较上年预算安排增加16.3%,主要原因是物价上涨。其中:部门支出111.0536万元。
按支出项目类别划分:基本支出111.0536万元,包括人员支出55.0536万元、日常公用支出56万元;项目支出0万元,全部为行政事业性项目支出;上缴上级支出0万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出111.0536万元,其中发展与改革事务支出111.0536万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出55.0536万元,商品和服务支出53万元,对个人和家庭补助0万元,其他资本性支出3万元。
(三)财政拨款支出情况
2019年定南县振兴办财政拨款支出预算111.0536万元,比上年增加16.3%。具体支出情况是:一般公共服务支出111.0536万元,占预算100%。
(四)政府性基金情况
本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2019年部门机关运行经费预算111.0536万元,比上年增加16.3%,主要原因是人员增加,物价上涨等支出。
(六)政府采购情况
2019年部门所属各单位政府采购总额19万元,其中:政府采购货物预算19万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(七)国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆,
2019年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。
(八)绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的项目0个,涉及资金0万元;纳入绩效目标批复试点的项目0个,涉及资金0万元。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年定南县振兴办“三公”经费预算安排 5.7998万元,比上年减少。其中:
因公出国(境)费0万元,与上年预算数持平。
公务接待费5.7998万元,比上年减少。
公务用车运行维护费0万元,与上年预算数持平。
公务用车购置费0万元,与上年预算数持平
主要原因是践行中央八项规定,厉行节约。
第三部分 定南县振兴办2019年部门预算表