县纪委2019年度部门决算
2020-10-12
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第一部分  县纪委部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  县纪委部门概况

一、部门主要职能

(一)主管全县党的纪律检查工作,负责贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和党的法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况;对同级党委及其成员进行监督,发现违纪问题,负责初步核实。

(二)主管全县行政监察工作,负责贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府有关行政监察工作的决定,监督检查县政府各部门及其工作人员和县政府及其副科级以上领导干部执行国家政策、法律、法规、国民经济和社会发展计划以及县政府颁发的决议和命令的情况。

(三)负责检查并处理县委和县政府各部门、各镇党委和县委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件,按照干部管理权限和任命程序,决定和取消对这些案件中的党员的处分;受理党员的控告和申诉,必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

(四)负责调查处理县政府各部门及其工作人员,镇人民政府及其科级以上领导干部违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为,并根据责任人所犯错误的情节轻重,按照干部管理权限和任命程序做出相应的行政处分决定;受理监察对象不服政纪处分的申诉,受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

(五)负责作出关于维护党纪的决定,制定党风党纪教育计划,配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。

(六)会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作,教育国家工作人员遵纪守法、为政清廉。

(七)负责对党的纪律检查和行政监察工作理论及有关问题进行调查研究。

(八)会同县委、县政府有关部门及镇党委政府做好纪检监察干部的管理,考察和审核县直、各镇纪检监察干部人选;协助组织部门审核县直部门(单位)和县副科级以上领导干部人选的提拔任用;根据上级文件精神,会同组织部门提出考察下级纪委负责人人选,组织全县纪检监察系统干部的培训工作。

(九)承办县委、县政府授权和交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一至第五纪检监察室、派驻第一至第八纪检监察组和下属事业单位信息中心。

本部门2019年年末实有人数75人,其中在职人员72人,离休人员0人,退休人员3人;年末其他人员0人;年末学生人数0人。

第二部分  2019年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计1216.406万元,其中年初结转和结余86.4451万元,较2018年增加288.168万元,增长31.04%;主要原因是:人员增加,支出增大。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1212.2372万元,占  99.6%;事业收入 0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入4.1688万元,占0.4% 

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计1147.5763万元,其中本年支出合计1147.5763万元,较2018年增加264.098万元,增长29.89%,主要原因是:纪检监察体制改革及派驻纪检组人员配备,人员调动较大,办案经费增加;年末结转和结余161.0762万元,较2018年增加74.24万元,增长85.5 %,主要原因是:年度结转经费较多。

本年支出的具体构成为:基本支出1147.5763万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为807.7992万元,决算数为1139.7681万元,完成年初预算的141%。其中:

一般公共服务支出年初预算数为807.7992万元,决算数为1139.7681万元,完成年初预算的141%,主要原因是:纪检监察体制改革,人员变动大,办案经费支出增加。

无其他支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出807.7992万元,其中:

(一)工资福利支出875.001万元,较2018年增加376.6222万元,增长75.6%,主要原因是:人员增加,工资上涨。

(二)商品和服务支出195.9215万元,较2018年减少12.744万元,下降6.1%,主要原因是:服务支出变少。

(三)对个人和家庭补助支出2.3692万元,较2018年减少33.9374万元,下降93.5%,主要原因是:对个人补助减少。

(四)资本性支出66.4766万元,较2018年减少73.4763万元,下降52.5 %,主要原因是:其他支出减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为53.5万元,决算数为16.4287万元,完成年初预算的30.7%,决算数较2018年增加1.5788万元,增长10.6%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,2018年相比,无变化。

(二)公务接待费支出年初预算数为14万元,决算数为8.99万元,完成年初预算的64.2%,决算数较年初预算数减少的主要原因是:接待次数及人数减少。

(三)公务用车购置及运行维护费支出7.4387万元,其中公务用车购置年初预算数为20万元,决算数为0元,完成年初预算的0 %,决算数较2018年没有变化;公务用车运行维护费支出年初预算数为7.5万元,决算数为7.4387万元,完成年初预算的99.1 %,决算数较2018年减少2.988万元,下降28.6 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:公车运行维护减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出1052.0803万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较2018年增加242.566万元,增长29.9 %,主要原因是:办公设施设备购置经费增加,人员编制数量增加

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额33.0455万元,其中:政府采购货物支出33.0455万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止20191231日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆主要是县纪委执纪监察及办案用车。

九、预算绩效情况说明

   未开展。

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

 

 



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