目 录
第一部分 定南县城市公共交通有限公司概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020 年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第 一部分 定南县城市公共交通有限公司概况
一、部门主要职能
定南县城市公共交通有限公司主要职责是县内公共汽车客运服务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个。
本部门2020年年末实有人数54人,其中在职人员54人,离休人员0人;年末学生人数0人。
第二部分 2020 年度部门决算表
(详见附表)
第三部分 2020 年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门 2020 年度收入总计 2736.77 万元,其中年初结转和结余 885.67 万元,较 2019 年减少 3672.08 万元,下降134.18%;本年收入合计 1851.10 万元,较 2019 年减少4557.64 万元,下降246.22 %,主要原因是:2019年有专项收入2020年没有专项收入。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入 1851.10 万元, 占 100%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计 2736.77 万元,其中本年支出合计 2401.1 万元,较2019年减少 2786.34 万元,下降 101.82%,主要原因是:减少专项支出;年末结转和结余 335.67万元,较2019年减少 550 万元,下降 163.86%,主要原因是:减少专项支出跟其它支出。
本部门2020年度支出合计 2401.1 万元,本年支出的具体构成为:基本支出 675.84万元,占 28.15%;项目支出 1725.26万元,占 71.85%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 675.84 万元,决算数为 2401.1 万元,完成年初预算的 355.28%。其中:
( 一 )社会保障和就业支出年初预算数为 16.05 万元,决算数为16.05 万元,完成年初预算的 100%。
( 二 ) 交通运输支出年初预算数为659.79万元,决算数为2385.05万元,完成年初预算的 361.49%。主要原因是:调整部门预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出
675.84 万元,其中:
( 一 ) 工资福利支出 267.08 万元,较 2019 年减少
43.56 万元,下降 14.02%,主要原因是:人员减少。
( 二 ) 商品和服务支出 408.76 万元,较 2019 年增加100 万元,增加32.39%,主要原因是:增加费用支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明
本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0%,决算数较 2019 年减少 0 万元,下降0%,其中:
( 一 ) 因公出国 (境 ) 支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较 2019 年减少 0 万元,下降 0%。全年安排因公出国 (境) 团组 0 个,累计 0 人次。
( 二 ) 公务接待费支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较 2019 年增加 0 万元,增加 0%。全年国内公务接待 0 批,累计接待 0人次,其中外事接待0 批,累计接待 0 人次。
( 三 ) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较 2019 年减少 0 万元,下降 0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较 2019 年减少 0 万元,下降 0%。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门 2020 年度机关运行经费支出 408.76 万元 (与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致) ,较年初预算安排持平。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020 年度政府采购支出总额 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。
八、国有资产占用情况说明
本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。截止 2020 年 12 月 31 日,本部门共有车辆0 辆,其中,副部 (省) 级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0辆、离退休干部用 0 辆、其他用车 0 辆。
九、预算绩效情况说明
本部门未开展2020年度预算绩效。
第四部分 名词解释
一、收入科目
( 一 ) 财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
( 二 ) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
( 三 ) 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
( 四 ) 其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位
经营收入等以外的各项收入。
( 五 )附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
( 六 ) 上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七) 用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补 2020 年收支差额的数额。
( 八 ) 上年结转和结余:填列 2018 年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
( 一 ) 行政运行:反映行政单位 (包括参公单位) 的基本支出。
( 二) 一般行政管理事务:反映行政单位 (包括参公单位 ) 未单独设置项级科目的其他项目支出。
( 三 ) 机关服务:反映为行政单位 (包括参公单位) 提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
( 四 ) 预算改革业务:反映财政部门用于预算改革方面的支出。
( 五 ) 财政国库业务:反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。
( 六 ) 财政监察:反映财政监察派出机构的专项业务支出。
(七) 信息化建设:反映财政部门用于 “金财工程”等信息化建设方面的支出。
( 八) 事业运行:反映事业单位的基本支出。
(九) 其他财政事务支出:反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
(十) 高等职业教育:反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
(十一 )培训支出:反映各部门安排的用于培训的支出。
(十二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险
费的支出。
(十三) “三公”经费支出:政府部门人员因公出国经费、公务车辆购置及运行费、公务招待费产生的消费。
(十四) 机关运行经费:保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。