目 录
第一部分 定南县第三中学概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020 年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第 一部分 定南县第三中学概况
一、部门主要职能
定南县第三中学是定南县教育科技体育局的下属机构,主要职责是:宣传贯彻执行党和国家和教育方针、政策、法律法规,教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生,让学生获得基本的基础知识,培养学生的自学能力。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共 1个,包括定南县第三中学,定南县第三中学编制数295人。其中:行政编制0人、参公编制0人、全额事业编制295人、差额事业编制0人、自收自支事业编制0人;实有人数295人,其中:在职人数295人,包括行政人员0人、参公人员公人员0人、全额事业295人、差额事业0人、自收自支事业00人;离休人员0人;退休人员48人。在校学生5087人,其中:高等学校0人、中等专业学校0人、初中5087人、高中0人。
第二部分 2020 年度部门决算表
(详见附表)
第三部分 2020 年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计3159.7万元,其中年初结转和结余21.76 万元,较2019年增加199.39万元,增长7 %;本年收入合计3137.94万元,较2019年增加329.19万元,增长12%,主要原因是:教职工及在校学生数的增加。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入3137.94万元,占100%;事业收入0万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计3159.7万元,其中本年支出合计3103.62万元,较2019年增加(减少)165.06万元,增长6 %,主要原因是:教职工及在校学生数的增加;年末结转和结余56.07 万元,较2019年增加34.31万元,增长158 %,主要原因是:正常结余数。
本年支出的具体构成为:基本支出 3103.62万元,占 100 %;项目支出 0 万元,占 0 %;经营支出 0 万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0 万元,占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 2775.9 万元,决算数为 3103.62万元,完成年初预算的 111.81%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为 2775.9万元,决算数为 3103.62万元,完成年初预算的 111.81 %,主要原因是:教职工及在校学生数的增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 3103.62万元,其中:
(一)工资福利支出 2914.26万元,较2019年增加118.53 万元,增长4 %,主要原因是:教职工及在校学生数的增加。
(二)商品和服务支出132.38万元,较2019年增加19.29 万元,增长17 %,主要原因是:教职工及在校学生数的增加。
(三)对个人和家庭补助支出40.48万元,较2019年增加16.22万元,增长67 %,主要原因是:退休死亡人数增多。
(四)资本性支出 16.5万元,较2019年增加11.02万元,增长201%,主要原因是:办公设备购置增多。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2019年减少0.89万元,主要原因是2020年度未做预算。
(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是没有支出。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:没有支出。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0人次,主要为:无此项支出。
(二)公务接待费支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0.89万元,完成预算的50 %,决算数较2019年增加(减少)0.89 万元,下降主要原因是2020年度未做预算。全年国内公务接待7 批,累计接待 79 人次,其中外事接待 0 批,累计接待 0 人次,主要为:县际学校之间教育教学交流。
(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是无此项支出,全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无此项支出;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较2019年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是无此项支出,年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无此项支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出 148.88万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数(或者上年决算数)增加131.01万元,增长12.9 %,主要原因是:办公设施设备购置经费增加,人员编制数量增加等。
七、政府采购支出情况说明
无此项支出
八、国有资产占用情况说明
本部门 (单位) 国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。截止 2020 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 辆,其中,副部 (省) 级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车0 辆。
九、预算绩效情况说明
2020年我部门未开展此项工作。
第四部分 名词解释
一、收入科目
( 一 ) 财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
( 二 ) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
( 三 ) 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
( 四 ) 其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位
经营收入等以外的各项收入。
( 五 )附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
( 六 ) 上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七) 用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补 2020 年收支差额的数额。
( 八 ) 上年结转和结余:填列 2018 年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
( 一 ) 行政运行:反映行政单位 (包括参公单位) 的基本支出。
( 二) 一般行政管理事务:反映行政单位 (包括参公单位 ) 未单独设置项级科目的其他项目支出。
( 三 ) 机关服务:反映为行政单位 (包括参公单位) 提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
( 四 ) 预算改革业务:反映财政部门用于预算改革方面的支出。
( 五 ) 财政国库业务:反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。
( 六 ) 财政监察:反映财政监察派出机构的专项业务支出。
(七) 信息化建设:反映财政部门用于 “金财工程”等信息化建设方面的支出。
( 八) 事业运行:反映事业单位的基本支出。
(九) 其他财政事务支出:反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
(十) 高等职业教育:反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
(十一 )培训支出:反映各部门安排的用于培训的支出。
(十二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险
费的支出。
(十三) “三公”经费支出:政府部门人员因公出国经费、公务车辆购置及运行费、公务招待费产生的消费。
(十四) 机关运行经费:保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。