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定南县人民政府行政服务中心管理委员会部门2020年度部门决算

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第一部分定南县人民政府行政服务中心管理委员会部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分定南县人民政府行政服务中心管理委员会部门概况

一、部门主要职能

(一)负责对县直、驻县单位在行政服务中心办理行政审批服务事项和公共服务事项进行管理和协调。

(二)负责制定县行政服务中心管理制度并监督检查。

(三)负责为县行政服务中心窗口办理行政审批服务事项和公共服务事项提供服务。

(四)负责对县行政服务中心窗口办理行政审批和公共服务事项的质量、效率进行监督管理,协调处理由此产生的争议和纠纷。

(五)负责对县行政服务中心窗口工作人员进行管理、培训和考核。

(六)对县直、驻县单位设立的专业办事窗口进行工作协调、监督检查和统一考核。

(七)根据国家有关法律法规,拟定我县招标投标市场交易相关管理办法;负责审定招标投标活动中的各项交易规则和制度;负责招标投标市场管理和监督。

(八)负责对县招标投标中心的监管,对县招标投标中心组织的各类招标投标交易活动实施现场监督;负责对县公共资源交易中心进行监管。

(九)负责协调招标投标交易行政管理部门履行有关职能。

(十)受理招标投标交易中的各种投诉举报,协调处理招标投标交易活动中产生的争议和纠纷。

(十一)负责本县行政审批和招标投标交易的信息化(网络、网站)建设工作;负责统计、汇总、上报本县行政审批和招标投标交易工作的有关数据和信息。

(十二)负责指导镇、村便民服务中心建设。

(十三)承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:定南县人民政府行政服务中心管理委员会。

本部门2020年年末实有人数14人,其中在职人员14人,退休人员1人;年末临聘人员30人。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附表)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计632.18万元,其中年初结转和结余79.4万元,较2019年增加130.72万元,增长26.07 %;本年收入合计552.78万元,较2019年增加100.83万元,增长22.31%,主要原因是:项目支出增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入552.78万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计632.18万元,其中本年支出合计   610.36万元,较2019年增加188.3万元,增长44.61%,主要原因是:项目增加;年末结转和结余21.82万元,较2019年减少57.58万元,下降72.52 %,主要原因是:跨年支出。

本年支出的具体构成为:基本支出355.73万元,占58.28%;项目支出254.63万元,占40.28%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0 %

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为380.06万元,决算数为610.37万元,完成年初预算的160.6%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为361.17万元,决算数为591.47万元,完成年初预算的163.76%,主要原因是:包括项目支出。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为12.5万元,主要原因是:按照预算执行。

(四)住房保障支出年初预算数为6.4万元,决算数为6.4 万元,完成年初预算的100%,主要原因是:按照预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出355.73万元,其中:

(一)工资福利支出238.22万元,较2019年增加44.03  万元,增长22.67%,主要原因是:人员增加、工资上浮。

(二)商品和服务支出69.78万元,较2019年减75.5万元,下降51.97%,主要原因是:节约支出。

(三)资本性支出47.73万元,较2019年减少34.86万元,下降42.21 %,主要原因是:节约支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.98万元,决算数为1.77万元,完成预算的89.39%,决算数较2019年减少0.7万元,下降2.83%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是无。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:无。

(二)公务接待费支出年初预算数为1.98万元,决算数为1.77万元,完成预算的89.39 %,决算数较2019年减少0.7万元,下降2.83%,主要原因是节约支出。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无。全年国内公务接待25批,累计接待178人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:无。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是无,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无;公务用车运行维护费支出年初预算数为   0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少0万元,增长(下降)0%,主要原因是无,年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出117.51万元,较上年决算数减少110.36万元,降低48.43%,主要原因是:办公设施设备购置经费减少,资产运行维护支出减少,信息系统运行维护支出减少,落实过紧日子要求压减支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额47.73万元,其中:政府采购货物支出47.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额47.73万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额47.73万元,占政府采购支出总额的100 %

八、国有资产占用情况说明。

截止20201231日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。无国有资产占用,截止20201231日我部门无车辆、无单价50万元以上通用设备、无单价100万元以上专用设备。

九、预算绩效情况说明

    本年度未发生预算绩效相关事项。

第四部分名词解释

   ( ) 财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

( ) 业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

( ) 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

( ) 他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位

收入等以外的各项收入。

( ) 上年结转和结余:填列 2018 年全部结转和结余资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

( ) 行政运行:反映行政单位 (包括参公单位) 的基支出。

( ) 一般行政管理事务:反映行政单位 (包括参公单 ) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

( ) 机关服务:反映为行政单位 (包括参公单位) 供后勤服务的各类后勤服务中心的支出

(九)“三公”经费支出:政府部门人员因公出国经、公务车辆购置及运行费、公务招待费产生的消费。

() 机关运行经费:保障单位运行用于购买货物务的各项资金。


162001定南县行政服务中心管理委员会本级

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