目 录
第一部分 定南县教育科技体育局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度本级决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度本级决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 定南县教育科技体育局部门概况
一、部门主要职能
1.贯彻执行党和国家有关教育、科技和体育的方针政策和法律法规。研究全县教育科技体育改革与发展的重大问题,综合指导和协调全县教育科技体育管理工作。
2.承担县委教育工作领导小组具体工作,组织研究、拟定全县教育系统党的建设和思想政治建设重大政策、教育发展规划、重大改革方案,协调督促落实县委教育工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。
3.研究提出全县教育科技体育改革发展思路,编制全县教育科技体育事业发展规划,拟定教育科技体育事业的发展重点、结构、规模、速度和步骤,指导、协调并检查实施工作,负责全县教育科技体育信息的统计、分析等工作。
4.统筹管理教育科技体育经费。会同有关部门制订筹措教育科技体育经费、拨款、基建投资的政策和规划。监督检查全县教育科技体育经费的筹措和使用管理情况,参与、协调教师工资发放工作。负责教育、科技、体育各项经费预决算的编制。归口管理境外、县外对本县的教育、科技、体育援助、贷款、合作项目的执行,管理中央、省、市对县转移支付的各项教育科技体育经费。
5.统筹管理全县基础教育、中初等职业教育、中初等成人教育、学前教育、特殊教育等工作,组织执行国家制定的中等和初等教育各类学校设置标准、教育教学基本标准及教学基本文件,指导中等及中等以下各类教育的教育教学改革、后勤社会化改革和中初等教育评估工作。规划申报县城中心城区范围内的中小学校布局,研究提出高中教育阶段学校的设置、更名、撤销调整意见,审批义务教育阶段学校的设置。管理全县基础教育、职业教育和成人教育的教材工作。组织编写学校乡土教材。管理初中、小学学籍,协助市教育局管理全县普通高中、职业高中学籍,协助做好普通高中和职业高中的证件发放工作。
6.指导教育督导工作。受县政府委托,负责对同级人民政府有关部门、镇人民政府履行教育工作职责情况的督导检查。监督、检查、指导、评估全县普及九年义务教育、扫除青壮年文盲、发展高中阶段教育、学前教育工作和各级各类学校实施素质教育工作。对全县中小学、幼儿园及其他教育机构的工作进行督导检查和评估。
7.统筹规划、协调管理全县社会力量办学工作。审核或审批社会力量举办的普通中学、职业中学、初中、小学和幼儿园,对全县社会力量办学进行指导、管理、监督和评估检查。
8.主管全县各级各类学校教师工作。负责全县教师资格的认定和管理、专业技术职务评审以及表彰奖励的有关工作。负责基础教育师资的培养及教师和教育管理人员的继续教育工作。会同有关部门研究落实全县学校教职工编制。指导并协调全县各级各类学校人事和分配制度改革。
9.管理全县普通高等学校和中等专业学校招生考试、成人高等教育招生考试、高等教育自学教育、普通高中毕业会考等工作。
10.统筹规划、管理全县各级各类学校的思想政治、品德教育、体育卫生与艺术教育、国防教育、科技教育及安全教育管理等工作。
11.组织指导各类学校将环境保护知识纳入教学内容,积极开展环境保护科普教育和志愿服务活动,培育学生的生态文明理念和环境保护意识;组织实施 “绿色学校”创建工作。
12.会同有关部门做好全县普通院校毕业研究生、大中专毕业生就业指导服务和大中专毕业生就业制度改革工作。负责引进国外智力工作,拟订引进国外智力管理办法,并监督实施。
13.规划并指导全县各级各类学校的教育科学研究、教学研究和调查研究工作。
14.贯彻执行国家语言文字工作的法律法规和方针政策、统筹管理全县语言文字工作,编制全县语言文字工作的中长期规划。指导推广普通话和书写规范字工作。负责普通话和书写规范字测试工作。
15.负责全县教育系统的信息化建设工作,指导全县中小学现代信息技术教育、电化教育、教育技术装备工作,统筹管理全县现代远程教育工作。
16.统筹规划、指导全县中小学勤工俭学、校办产业和风险管理工作。
17.负责全县教育科技体育系统对外交流工作。统筹管理全县教育系统对外交流和国际合作工作。贯彻执行国家对外科技合作与交流的方针、政策,组织拟订对外科技合作与交流的措施,组织协调全县科技合作与交流工作。承办上级体育部门交办的国际、国内竞赛活动,做好对外体育合作与交流。
18.负责组织制订实施全县各类科技计划和重大科技专项工程,负责统筹协调基础研究、应用技术研究和社会公益性技术研究以及国民经济与社会发展重大关键技术攻关。会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套措施,对科技重大专项实施中的重大调整提出意见;负责编制并组织实施全县科技促进社会发展计划,制订相关重要措施和办法,协调农村科技体系建设,组织科技促进社会发展的关键技术研究和成果示范,促进以改善民生为重点的社会事业发展。
19.负责科技奖励评审的组织工作。指导科技成果转化工作,组织相关重大科技成果应用示范,推动企业自主创新能力。引导高新技术发展及产业化工作,指导和协调全县中小型企业技术创新工作,培育科技型中小企业。负责相关科技评估管理和科技统计管理,负责引导全县科技成果转化工作,组织开展全县国防科技动员工作。
20.拟订全县体育工作的政策措施和体育事业发展规划,并组织实施;负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。规范体育服务管理,推动体育标准化建设。负责体育彩票发行管理工作。
21.统筹规划全县竞技体育和青少年体育发展。推行全民健身计划,指导和组织实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。组织参加体育竞赛。协调运动员社会保障工作。负责全县教练员、裁判员、运动员的考核、等级申报和审批工作。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。
22.负责对各类体育社团、各类体育学校、体育项目俱乐部的资格审查、业务指导工作。负责对高危体育项目的审批工作。
23.指导全县教育科技体育系统干部人事制度改革、统战工作、人才工作和干部培训工作。指导全县教育科技体育系统党建、廉政建设工作。负责教育科技体育系统审计工作。负责教育科技体育系统信访和群众工作。
24.负责落实全县教育科技体育系统安全生产职责。组织、指导、监督检查全县各类学校安全管理和教育工作,建立健全和落实学校安全管理责任制;协调县政府有关部门做好中小学、幼儿园的校车、校舍安全管理以及消防、防雷安全管理;负责全县各类学校安全生产信息统计分析报告工作,牵头组织、协调全县各类学校安全事故应急救援工作;参与教育系统安全事故的调查处理工作;指导、监督经教育部门批准设立的全县各类学校的实验室危险化学品、易制毒化学品使用安全管理工作;对经教育部门批准设立的全县各类学校开展应急知识教育进行指导和监督,督促全县学校制定安全管理制度和突发事件应急预案;协同有关部门督促检查中小学生校外托管场所、培训场所安全管理工作;协同有关部门依法查处不具备安全条件的教育机构。负责公共体育设施安全运行的监督管理;负责高危性体育项目、重要体育赛事、公共体育场馆内举办的大型商业活动、体育彩票发行等活动的安全监管。将安全生产科技专项规划纳入科学技术发展总体规划并组织实施;指导、协调安全生产重大技术的研究、开发与示范;支持科研机构和有关单位开展安全生产科学技术研究,推动安全生产科学技术进步。
25.完成县委、县政府交办的其他任务。
二、本级基本情况
本级2020年年末编制人数 48人,其中行政编制10人,事业编制38人;年末实有人数48人,其中在职人员48人。
第二部分 2020年度部门决算表
收入支出决算总表 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
|||||
编制单位:定南县教育科技体育本级 |
|
2020年度 |
金额单位:万元 |
|||||||
收 入 |
支 出 |
|
||||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|
||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
||||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
20,726.08 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
119.26 |
|
||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
1,439.83 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
||||
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
||||
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
12,814.68 |
|
||||
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
||||
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
19.00 |
|
||||
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
180.51 |
|
||||
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
795.60 |
|
||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
8.15 |
|
||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
||||
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
5.00 |
|
||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
||||
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
84.83 |
|
||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
||||
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
||||
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
||||
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
665.79 |
|
||||
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
||||
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
||||
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
||||
本年收入合计 |
27 |
22,165.91 |
本年支出合计 |
58 |
14,692.81 |
|
||||
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
||||
年初结转和结余 |
29 |
5,820.37 |
年末结转和结余 |
60 |
13,293.47 |
|
||||
|
30 |
|
|
61 |
|
|
||||
总计 |
31 |
27,986.28 |
总计 |
62 |
27,986.28 |
|
||||
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|
|||||||||
收入决算表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
编制单位:定南县教育科技体育本级 |
|
|
2020年度 |
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
合计 |
22,165.91 |
22,165.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
201 |
一般公共服务支出 |
119.26 |
119.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
119.26 |
119.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
119.26 |
119.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
205 |
教育支出 |
18,963.28 |
18,963.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20501 |
教育管理事务 |
2,429.38 |
2,429.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2050101 |
行政运行 |
803.21 |
803.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
1,626.17 |
1,626.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20502 |
普通教育 |
13,083.83 |
13,083.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2050201 |
学前教育 |
2,041.12 |
2,041.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2050202 |
小学教育 |
1,989.28 |
1,989.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2050204 |
高中教育 |
393.91 |
393.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2050299 |
其他普通教育支出 |
8,659.52 |
8,659.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20503 |
职业教育 |
198.12 |
198.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2050302 |
中等职业教育 |
58.12 |
58.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2050399 |
其他职业教育支出 |
140.00 |
140.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20508 |
进修及培训 |
306.43 |
306.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2050803 |
培训支出 |
280.00 |
280.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2050899 |
其他进修及培训 |
26.43 |
26.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20509 |
教育费附加安排的支出 |
1,297.12 |
1,297.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
1,297.12 |
1,297.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20599 |
其他教育支出 |
1,648.41 |
1,648.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2059999 |
其他教育支出 |
1,648.41 |
1,648.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,343.50 |
1,343.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20703 |
体育 |
1,343.50 |
1,343.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2070307 |
体育场馆 |
1,320.00 |
1,320.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2070399 |
其他体育支出 |
23.50 |
23.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
180.51 |
180.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
140.60 |
140.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
93.73 |
93.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
46.87 |
46.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20808 |
抚恤 |
39.91 |
39.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2080801 |
死亡抚恤 |
24.39 |
24.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2080899 |
其他优抚支出 |
15.52 |
15.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
212 |
城乡社区支出 |
795.60 |
795.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
795.60 |
795.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
795.60 |
795.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
213 |
农林水支出 |
8.15 |
8.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
21305 |
扶贫 |
8.15 |
8.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2130599 |
其他扶贫支出 |
8.15 |
8.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2150804 |
科技型中小企业技术创新基金 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
221 |
住房保障支出 |
84.83 |
84.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
22102 |
住房改革支出 |
84.83 |
84.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2210201 |
住房公积金 |
84.83 |
84.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
229 |
其他支出 |
665.79 |
665.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
644.24 |
644.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
494.24 |
494.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
22999 |
其他支出 |
21.55 |
21.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2299901 |
其他支出 |
21.55 |
21.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||
编制单位:定南县教育科技体育本级 |
|
2020年度 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
合计 |
14,692.81 |
993.56 |
13,699.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
201 |
一般公共服务支出 |
119.26 |
0.00 |
119.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
119.26 |
0.00 |
119.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
119.26 |
0.00 |
119.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
205 |
教育支出 |
12,814.68 |
743.75 |
12,070.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
20501 |
教育管理事务 |
2,015.67 |
743.75 |
1,271.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2050101 |
行政运行 |
743.75 |
743.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
1,271.92 |
0.00 |
1,271.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
20502 |
普通教育 |
8,814.54 |
0.00 |
8,814.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2050201 |
学前教育 |
585.58 |
0.00 |
585.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2050202 |
小学教育 |
1,989.28 |
0.00 |
1,989.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2050204 |
高中教育 |
74.01 |
0.00 |
74.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2050299 |
其他普通教育支出 |
6,165.67 |
0.00 |
6,165.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
20503 |
职业教育 |
58.12 |
0.00 |
58.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2050302 |
中等职业教育 |
58.12 |
0.00 |
58.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
20508 |
进修及培训 |
306.43 |
0.00 |
306.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2050803 |
培训支出 |
280.00 |
0.00 |
280.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2050899 |
其他进修及培训 |
26.43 |
0.00 |
26.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
20509 |
教育费附加安排的支出 |
11.12 |
0.00 |
11.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
11.12 |
0.00 |
11.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
20599 |
其他教育支出 |
1,608.80 |
0.00 |
1,608.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2059999 |
其他教育支出 |
1,608.80 |
0.00 |
1,608.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
19.00 |
0.00 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
20703 |
体育 |
19.00 |
0.00 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2070399 |
其他体育支出 |
19.00 |
0.00 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
180.51 |
164.99 |
15.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
140.60 |
140.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
93.73 |
93.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
46.87 |
46.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
20808 |
抚恤 |
39.91 |
24.39 |
15.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2080801 |
死亡抚恤 |
24.39 |
24.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2080899 |
其他优抚支出 |
15.52 |
0.00 |
15.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
212 |
城乡社区支出 |
795.60 |
0.00 |
795.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
795.60 |
0.00 |
795.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
795.60 |
0.00 |
795.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
213 |
农林水支出 |
8.15 |
0.00 |
8.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
21305 |
扶贫 |
8.15 |
0.00 |
8.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2130599 |
其他扶贫支出 |
8.15 |
0.00 |
8.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2150804 |
科技型中小企业技术创新基金 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
221 |
住房保障支出 |
84.83 |
84.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
22102 |
住房改革支出 |
84.83 |
84.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2210201 |
住房公积金 |
84.83 |
84.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
229 |
其他支出 |
665.79 |
0.00 |
665.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
644.24 |
0.00 |
644.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
494.24 |
0.00 |
494.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
150.00 |
0.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
22999 |
其他支出 |
21.55 |
0.00 |
21.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2299901 |
其他支出 |
21.55 |
0.00 |
21.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||||
编制单位:定南县教育科技体育本级 |
|
|
2020年度 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||
收 入 |
支 出 |
|||||||||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|||||||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
20,726.08 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
119.26 |
119.26 |
0.00 |
0.00 |
||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1,439.83 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
12,814.68 |
12,814.68 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
19.00 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
180.51 |
180.51 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
795.60 |
0.00 |
795.60 |
0.00 |
||||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
8.15 |
8.15 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
84.83 |
84.83 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
665.79 |
21.55 |
644.24 |
0.00 |
||||||
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
本年收入合计 |
27 |
22,165.91 |
本年支出合计 |
59 |
14,692.81 |
13,252.97 |
1,439.83 |
0.00 |
||||||
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
5,820.37 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
13,293.47 |
13,293.47 |
0.00 |
0.00 |
||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
5,820.37 |
|
61 |
|
|
|
|
||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
||||||
总计 |
32 |
27,986.28 |
总计 |
64 |
27,986.28 |
26,546.44 |
1,439.83 |
0.00 |
||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
编制单位:定南县教育科技体育本级 |
2020年度 |
|
金额单位:万元 |
||||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合计 |
13,252.97 |
993.56 |
12,259.41 |
||||||
201 |
一般公共服务支出 |
119.26 |
0.00 |
119.26 |
|||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
119.26 |
0.00 |
119.26 |
|||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
119.26 |
0.00 |
119.26 |
|||||
205 |
教育支出 |
12,814.68 |
743.75 |
12,070.93 |
|||||
20501 |
教育管理事务 |
2,015.67 |
743.75 |
1,271.92 |
|||||
2050101 |
行政运行 |
743.75 |
743.75 |
0.00 |
|||||
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
1,271.92 |
0.00 |
1,271.92 |
|||||
20502 |
普通教育 |
8,814.54 |
0.00 |
8,814.54 |
|||||
2050201 |
学前教育 |
585.58 |
0.00 |
585.58 |
|||||
2050202 |
小学教育 |
1,989.28 |
0.00 |
1,989.28 |
|||||
2050204 |
高中教育 |
74.01 |
0.00 |
74.01 |
|||||
2050299 |
其他普通教育支出 |
6,165.67 |
0.00 |
6,165.67 |
|||||
20503 |
职业教育 |
58.12 |
0.00 |
58.12 |
|||||
2050302 |
中等职业教育 |
58.12 |
0.00 |
58.12 |
|||||
20508 |
进修及培训 |
306.43 |
0.00 |
306.43 |
|||||
2050803 |
培训支出 |
280.00 |
0.00 |
280.00 |
|||||
2050899 |
其他进修及培训 |
26.43 |
0.00 |
26.43 |
|||||
20509 |
教育费附加安排的支出 |
11.12 |
0.00 |
11.12 |
|||||
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
11.12 |
0.00 |
11.12 |
|||||
20599 |
其他教育支出 |
1,608.80 |
0.00 |
1,608.80 |
|||||
2059999 |
其他教育支出 |
1,608.80 |
0.00 |
1,608.80 |
|||||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
19.00 |
0.00 |
19.00 |
|||||
20703 |
体育 |
19.00 |
0.00 |
19.00 |
|||||
2070399 |
其他体育支出 |
19.00 |
0.00 |
19.00 |
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
180.51 |
164.99 |
15.52 |
|||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
140.60 |
140.60 |
0.00 |
|||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
93.73 |
93.73 |
0.00 |
|||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
46.87 |
46.87 |
0.00 |
|||||
20808 |
抚恤 |
39.91 |
24.39 |
15.52 |
|||||
2080801 |
死亡抚恤 |
24.39 |
24.39 |
0.00 |
|||||
2080899 |
其他优抚支出 |
15.52 |
0.00 |
15.52 |
|||||
213 |
农林水支出 |
8.15 |
0.00 |
8.15 |
|||||
21305 |
扶贫 |
8.15 |
0.00 |
8.15 |
|||||
2130599 |
其他扶贫支出 |
8.15 |
0.00 |
8.15 |
|||||
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|||||
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|||||
2150804 |
科技型中小企业技术创新基金 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|||||
221 |
住房保障支出 |
84.83 |
84.83 |
0.00 |
|||||
22102 |
住房改革支出 |
84.83 |
84.83 |
0.00 |
|||||
2210201 |
住房公积金 |
84.83 |
84.83 |
0.00 |
|||||
229 |
其他支出 |
21.55 |
0.00 |
21.55 |
|||||
22999 |
其他支出 |
21.55 |
0.00 |
21.55 |
|||||
2299901 |
其他支出 |
21.55 |
0.00 |
21.55 |
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||||||||||||
编制单位:定南县教育科技体育本级 |
|
2020年度 |
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||||||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||||||||||
301 |
工资福利支出 |
894.75 |
302 |
商品和服务支出 |
52.19 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
||||||||||||
30101 |
基本工资 |
269.46 |
30201 |
办公费 |
6.88 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||||||||
30102 |
津贴补贴 |
38.66 |
30202 |
印刷费 |
7.34 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||||||||
30103 |
奖金 |
121.79 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
||||||||||||
30106 |
伙食补助费 |
10.14 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
||||||||||||
30107 |
绩效工资 |
76.48 |
30205 |
水费 |
0.12 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
||||||||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
93.73 |
30206 |
电费 |
0.68 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||||||||||
30109 |
职业年金缴费 |
88.90 |
30207 |
邮电费 |
0.58 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||||||||||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||||||||||
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||||||||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
13.25 |
30211 |
差旅费 |
3.16 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||||||||||
30113 |
住房公积金 |
84.83 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||||||||||
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||||||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
97.52 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
46.62 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||||||||||
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.52 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||||||||||
30302 |
退休费 |
13.48 |
30217 |
公务接待费 |
2.90 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||||||||||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||||||||||
30304 |
抚恤金 |
24.39 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||||||||||
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||||||||||||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.16 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||||||||||||
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||||||||||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
20.16 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
||||||||||||
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
||||||||||||
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
||||||||||||
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
||||||||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
8.76 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
9.69 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||||||
人员经费合计 |
941.37 |
公用支出合计 |
52.19 |
|||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位:定南县教育科技体育本级 |
|
2020年度 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
44.50 |
2.90 |
|
1.因公出国(境)费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
(1)公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
44.50 |
2.90 |
|
(1)国内接待费 |
7 |
- |
2.90 |
|
其中:外事接待费 |
8 |
- |
0.00 |
|
(2)国(境)外接待费 |
9 |
- |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
- |
0 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
- |
0 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
- |
0 |
|
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
- |
0 |
|
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
- |
29 |
|
其中:外事接待批次(个) |
16 |
- |
0 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
17 |
- |
326 |
|
其中:外事接待人次(人) |
18 |
- |
0 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
19 |
- |
0 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
20 |
- |
0 |
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|||||||
编制单位:定南县教育科技体育本级 |
|
2020年度 |
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||||
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||
合计 |
0.00 |
1,439.83 |
1,439.83 |
0.00 |
1,439.83 |
0.00 |
||||||||||
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
795.60 |
795.60 |
0.00 |
795.60 |
0.00 |
|||||||||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
795.60 |
795.60 |
0.00 |
795.60 |
0.00 |
|||||||||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
795.60 |
795.60 |
0.00 |
795.60 |
0.00 |
|||||||||
229 |
其他支出 |
0.00 |
644.24 |
644.24 |
0.00 |
644.24 |
0.00 |
|||||||||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
644.24 |
644.24 |
0.00 |
644.24 |
0.00 |
|||||||||
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
494.24 |
494.24 |
0.00 |
494.24 |
0.00 |
|||||||||
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
150.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||||||||
说明:当此表数据为空时,即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
||||||||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
||||
编制单位:定南县教育科技体育本级 |
2020年度 |
|
金额单位:万元 |
|||||||
项 目 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
合计 |
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||||||
说明:当此表数据为空时,即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||||||
|
国有资产占用情况表 |
||
|
|
单位:台、量、套 |
编制单位:定南县教育科技体育本级 |
2020年度 |
公开10表 |
项 目 |
栏次 |
决算数 |
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
|
1.副部(省)级及以上领导用车 |
2 |
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
|
7.离退休干部用车 |
8 |
|
8.其他用车 |
9 |
|
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套) |
10 |
|
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套) |
11 |
|
注:本表反映截止2020年12月31日,部门占用的国有资产情况。 |
第三部分 2020年度本级决算情况说明
一、收入决算情况说明
本级2020年度收入总计27986.28万元,其中年初结转和结余5820.37万元,较2019年增加2455.43万元,增长9.62 %;本年收入合计22165.91万元,较2019年增加3656.22万元,增长19.75%。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入22165.91万元,占100 %。
二、支出决算情况说明
本级2020年度支出总计27986.28万元,其中本年支出合计 14692.81万元,较2019年减少4652.03万元,下降24.05 %,主要原因是:人员经费支出减少、商品和服务支出减少;年末结转和结余13293.47万元,较2019年增加7107.45万元,增长114.9 %。
本年支出的具体构成为:基本支出993.56万元,占6.76%;项目支出13699.24万元,占93.24 %;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本级2020年度财政拨款本年支出决算数为14692.81万元,其中:
(一)一般公共服务支出119.26万元,占总支出的0.81%。
(二)教育支出12814.68万元,占总支出的87.22%。
(三)文化旅游体育与传媒支出19万元,占总支出的0.13%。
(四)社会保障和就业支出180.51万元,占总支出的1.23%。
(五)城乡社区支出795.6万元,占总支出的5.41%。
(六)农林水支出8.15万元,占总支出的0.06%。
(七)资源勘探工业信息等支出5万元,占总支出的0.03%。(八)住房保障支出84.83万元,占总支出的0.58%。
(九)其他支出665.79万元,占总支出的4.53%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本级2020年度一般公共预算财政拨款基本支出993.56万元,其中:
(一)工资福利支出894.75万元,较2019年减少280.76万元,下降23.88 %,主要原因是:奖励性工资减少。
(二)商品和服务支出52.19万元,较2019年减少578.81万元,下降91.73%,主要原因是:减少税金及附加费用支出。
(三)对个人和家庭补助支出46.62万元,较2019年增长29.75万元,增长176.35%,主要原因是退休人员过世,增加抚恤金支出。
(四)资本性支出0万元,较2019减少1.12万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为44.5万元,决算数为2.9万元,完成预算的6.52%,决算数较2019年减少8.52万元,下降41.89 %,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0 万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是无因出国(境)支出安排。全年安排因公出国(境)团组 0个,累计0人次,主要为:无因出国(境)支出安排。
(二)公务接待费支出年初预算数为44.5万元,决算数为2.9万元,完成预算的6.52%,决算数较2019年减少8.52万元,下降41.89 %,主要原因是削减三公经费支出。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无公车,全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是无公车,年末公务用车保有0辆。0
六、机关运行经费支出情况说明
本级2020年度机关运行经费支出 52.19万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较去年减少578.81万元,主要原因是:减少税金及附加费用支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020 年度政府采购支出总额 6470.95 万元,其中:政府采购货物支出 4233.73 万元、政府采购工程支出 1165.86万元、政府采购服务支出 1071.36 万元。授予中小企业合同金额 6346.67 万元, 占政府采购支出总额的 98%,其中:授予小微企业合同金额 792.84 万元, 占政府采购支出总额的12.25%。
八、国有资产占有使用情况
本部门 (单位) 国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。截止 2020 年 12 月 31 日,无车辆、无50万元以上通用设备、无100万元以上专用设备。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目5个全面开展绩效自评,共涉及资金1120.32万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“普通高中生均公用经费”、“学前教育生均公用经费”等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1120.32万元。从评价情况来看,所有项目支出均达到了预期目的。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映“普通高中生均公用经费”、“学前教育生均公用经费”、“义务教育生均公用经费”、“后勤人员经费”和“教育督导评估经费”项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,所有项目绩效自评得分为97分以上。项目全年预算数为1351.6万元,执行数为
1120.32万元,完成预算的82.9%。
第四部分 名词解释
一、收入科目
( 一 ) 财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
( 二 ) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
( 三 ) 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
( 四 ) 其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位
经营收入等以外的各项收入。
( 五 )附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
( 六 ) 上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七) 用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补 2020 年收支差额的数额。
( 八 ) 上年结转和结余:填列 2018 年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
( 一 ) 行政运行:反映行政单位 (包括参公单位) 的基本支出。
( 二) 一般行政管理事务:反映行政单位 (包括参公单位 ) 未单独设置项级科目的其他项目支出。
( 三 ) 机关服务:反映为行政单位 (包括参公单位) 提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
( 四 ) 预算改革业务:反映财政部门用于预算改革方面的支出。
( 五 ) 财政国库业务:反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。
( 六 ) 财政监察:反映财政监察派出机构的专项业务支出。
(七) 信息化建设:反映财政部门用于 “金财工程”等信息化建设方面的支出。
( 八) 事业运行:反映事业单位的基本支出。
(九) 其他财政事务支出:反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
(十) 高等职业教育:反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
(十一 )培训支出:反映各部门安排的用于培训的支出。
(十二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险
费的支出。
(十三) “三公”经费支出:政府部门人员因公出国经费、公务车辆购置及运行费、公务招待费产生的消费。
(十四) 机关运行经费:保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。