目 录
第一部分 历市镇人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 历市镇人民政府部门概况
一、部门主要职能
历市镇政府的主要职能定位是“促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐”,具体包括以下几个方面:
1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
3、加强镇级财政的监督和管理,指导村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。
4、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:历市镇人民政府。
本部门2021年年末实有人数117人,其中在职人员87人,离休人员0人,退休人员30人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员30人。
第二部分 2021年度部门决算表
具体详见2021年度部门决算公开表,包括:收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、国有资产占用情况表。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计8084.65万元,其中年初结转和结余694.48万元,较2020年增加95.82万元,增长16%;本年收入合计7390.17万元,较2020年增加1490.65万元,增长25%,主要原因是:21年人员增加,公用经费及工资支出增加。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入6328.27万元,占86%;其他收入1061.90万元,占14%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计8084.65万元,其中本年支出合计8084.65万元,较2020年增加1586.47万元,增长27%,主要原因是:21年人员增加,公用经费及工资支出增加;年末结转和结余0万元,较2020年减少526.15万元,下降100%,主要原因是:21年底财政收回单位结余资金。
本年支出的具体构成为:基本支出2615.66万元,占32%;项目支出5468.99万元,占68%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为6649.52万元,决算数为6649.52万元,完成年初预算的100%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为6万元,决算数为6万元,完成年初预算的100%。
(二)文化旅游体育与传媒支出年初预算数为3万元,决算数为3万元,完成年初预算的100%。
(三)社会保障和就业支出预算数为296.09万元,决算数为296.09万元,完成年初预算的100%。
(四)卫生健康支出预算数为47.74万元,决算数为47.74万元,完成年初预算的100%。
(五)城乡社区支出预算数为2246.87万元,决算数为2246.87万元,完成年初预算的100%。
(六)农林水支出预算数为3929.82万元,决算数为3929.82万元,完成年初预算的100%。
(七)住房保障支出预算数为120万元,决算数为120万元,完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2615.66万元,其中:
(一)工资福利支出1335.84万元,较2020年增加316.27 万元,增长31%,主要原因是:在职人数员增加。
(二)商品和服务支出920.89万元,较2020年增加413.93万元,增长82%,主要原因是:21年工作人员增加,日常办公支出增加,21年春耕生产、环境整治等中心工作增加,劳务支出增加。
(三)对个人和家庭补助支出358.93万元,较2020年减少641.75万元,下降64%,主要原因是:21年支付了20年-21年的春耕生产补贴。
(四)资本性支出0万元,较2020年减少3.28万元,下降100%,主要原因是:21年开源节流,减少不必要支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为23.11万元,决算数为23.11万元,完成预算的100%,决算数较2020年减少5.84万元,下降20 %,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加0万元,增长0%。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
(二)公务接待费支出年初预算数为15.35万元,决算数为15.35万元,完成预算的100%,决算数较2020年减少5.17万元,下降25%,主要原因是21年开源节流,减少公务接待。全年国内公务接待260批,累计接待1537人次,其中外事接待0批,累计接待0人次。
(三)公务用车购置及运行维护费支出7.77万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加0万元,增长0%,全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为7.77万元,决算数为7.77万元,完成预算的100%,决算数较2020年减少0.66万元,下降7.8%,主要原因是21年开源节流,减少公车维修美容支出,年末公务用车保有2辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出920.89万元,较上年决算数增加410.66万元,增长80%,主要原因是:21年工作人员增加,日常办公支出增加,21年春耕生产、环境整治等中心工作增加,差旅费增加48.28万元、劳务费增加384.5万元。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公务用车。
九、预算绩效情况说明
2021年度我部门未开展绩效管理工作。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。
(五)年初结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。