目 录
第一部分 定南县工业园区管理委员会部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021 年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 定南县工业园区管理委员会部门概况
一、部门主要职能
(一) 宣传贯彻执行党和国家及省、市、县各项方针政策、法律法规及县委、县政府的决议决定;
(二)全面加强工业园区党的建设、党风廉政建设、文化建设、统战工作、意识形态工作和领导班子建设;
(三)负责工业园区招商引资、企业服务、基础设施建设等工作,做好企业投资优惠政策及奖励政策等的宣传,提高园区服务效率,优化营商环境;
(四)负责协调解决工业园区企业急需解决的事项,受理园区企业的诉求,并对诉求事项进行调查、协调、处理等服务工作;
(五)负责工业园区范围内的各项社会事务工作;
(六)负责工业园区经济运行情况预测、分析,做好经济发展相关统计工作,按照上级有关部门要求报送有关动态信息并提出有关建议;
(七)协助有关部门做好园区内生态环境保护、安全生产、劳资纠纷、应急管理、职业健康、项目预审和备案等工作;
(八)负责工业园区内各项公共设施的建设、管理、维护和运营工作;
(九)完成上级各部门交办的其他工作。
二、部门基本情况
本部门设立 4 个内设机构,分别是:(一)党政办公室、(二)经济运行股、(三)企业服务股、(四)规划建设股。
本部门 2021年年末实有人数33人,其中:在职人数33人,离休人员 0 人,退休人员 0 人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员 8 人;年末学生人数 0 人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。
第二部分 2021年度部门决算表
详见附表:收入支出决算总表;收入决算表;支出决算表;财政拨款收入支出决算总表;一般公共预算财政拨款支出决算表;一般公共预算财政拨款基本支出决算表;一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表;政府性基金预算财政拨款收入支出决算表;国有资本经营预算财政拨款支出决算表;国有资产占用情况表。
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门 2021 年度收入总计 14413.30万元,其中年初结转和结余74.44万元,较 2020 年减少 7568.36万元,下降34%;本年收入合计 14338.86万元,较 2020 年减少7532.82万元,下降34%,主要原因是:项目支出减少。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入 14338.86万元,占100%。
二、支出决算情况说明
本部门 2021年度支出总计14413.30万元,其中本年支出合计14413.30 万元,较2020年减少7437.18万元,下降34%,主要原因是:项目支出减少;年末结转和结余 0万元,较 2020 年增加0万元,增长0%,主要原因是:无。
本年支出的具体构成为:基本支出492.66万元,占4%;项目支出13920.64万元,占96%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门 2021年度财政拨款本年支出年初预算数为494.39万元,决算数为14413.30万元,完成年初预算的2916%。其中:
(一)社会保障和就业支出年初预算数为47.30万元,决算数为58.22万元,完成年初预算的123%。
(二)资源勘探工业信息等支出年初预算数为447.09万元,决算数为14355.08万元,完成年初预算的3211%,主要原因是:增加了项目支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出492.66万元,其中:
(一)工资福利支出383.76万元,较2020年减少4.53万元,下降1 %,主要原因是:人员减少。
(二)商品和服务支出108.9万元,较2020年增加12.20万元,增长1%,主要原因是:物价上涨,增加开支。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.00元,决算数为3.00万元,完成预算的100%,决算数较2020年减少1.62万元,下降35%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成预算的0 %,决算数较2020年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %, 决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。
(二)公务接待费支出年初预算数为3.00万元,决算数为 3.00万元,完成预算的100%,决算数较2020年减少1.62万元,下降35%,决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:压减三公经费开支。全年国内公务接待 35批,累计接待310人次,其中外事接待 0 批,累计接待 0 人次,主要为:招商引资。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2020年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %,年末公务用车保有 0 辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出108.90万元(与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数增加4.63万元,增长5%,主要原因是:办公设施设备购置经费增加及资产运行维护支出增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。(单位公开的政府采购金额的计算口径为:本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。)
八、国有资产占用情况说明
本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。截止 2021 年 12 月 31 日,本单位共有车辆0辆,其中,副部 (省) 级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0辆、离退休干部用车0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是水政执法车。
九、预算绩效情况说明
2021年度我部门未开展预算绩效评价管理工作。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
1.财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
4.上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.上年结转和结余:填列上年度全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
6.行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。
7.事业运行:反映事业单位的基本支出。
8.机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
9.“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10. 机关运行经费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
定南县工业园区管理委员会
2022年9月20日