目 录
第一部分 定南县民营企业管理局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 定南县民营企业管理局部门
概况
一、部门主要职能
(一)负责贯彻落实国家有关民营(非公)经济、中小企业、联社经济的法律法规和省、市有关发展民营(非公)经济、中小企业、联社经济的政策措施,组织草拟本县有关发展民营(非公)经济、中小企业、联社经济的扶持政策,并监督实施。
(二)负责研究提出全县民营(非公)经济、中小企业、联社经济的中长期发展规划和年度计划;指导民营(非公)企业、中小企业、联社企业产业、产品、组织结构的调整;引导民营(非公)企业、中小企业、联社企业向工业园区、小企业创业基地集中;负责国家、省级小企业创业基地的规划、申报、建设工作;组织建立健全民营(非公)经济发展考核评价机制。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位1个,即定南县民营企业局本级。
本单位2021年年末实有人数 6 人,其中在职人员6 人,离休人员 0 人,退休人员0 人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员 0 人;年末学生人数 0 人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员8 人。
第二部分 2021年度部门决算表
具体详见2021年度部门决算公开表,包括:收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、国有资产占用情况表。
第二部分 2021年度部门决算
情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计 138.02 万元,其中年初结转和结余 0 万元,较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;本年收入合计 138.02 万元,较2020年减少89.24 万元,下降64.6 %,主要原因是:机构改革,经费减少。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入 138.02 万元,占100%;事业收入0 万元,占0 %;经营收入0 万元,占0 %;其他收入0 万元,占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计 138.02 万元,其中本年支出合计138.02 万元,较2020年减少89.24万元,下降64.6 %,主要原因是:机构改革,经费减少。;年末结转和结余0 万元,较2020年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是:机构改革,经费减少。。
本年支出的具体构成为:基本支出 138.02 万元,占100 %;项目支出0 万元,占0 %;经营支出0 万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0 万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 103.17 万元,决算数为138.02 万元,完成年初预算的 133 %。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为 103.17万元,决算数为138.02 万元,完成年初预算的 133 %,主要原因是:相关业务量增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支138.02 万元,其中:
(一)工资福利支出 81.09万元,较2020年减少33.73万元,下降41.5%,主要原因是:人员调动。
(二)商品和服务支出 52.43万元,较2020年增加28.36万元,增长54%,主要原因是:相关业务量增加。
(三)对个人和家庭补助支出 4.49万元,较2020年增加2.39万元,增长53.2%,主要原因是:生活站贴上调。
(四)资本性支出 0 万元,较2020年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1万元,决算数为0.234万元,完成预算的23.4 %,决算数较2020年减少1 万元,下降50%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0 万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是:无因公出国人员。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无因公出国人员。全年安排因公出国(境)团组 0个,累计0 人次,主要为:无因公出国人员。
(二)公务接待费支出年初预算数为1万元,决算数为0.234 万元,完成预算的23.4 %,决算数较2020年增加0.144万元,增加16 %,主要原因是公务接待次数增加。决算数较年初预算数增加的主要原因是:公务接待次数增加。全年国内公务接待 3 批,累计接待 18 人次,其中外事接待3批,累计接待18人次,主要为:增加公务接待。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2020年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是无公务车,全年购置公务用车0 辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无公务车;公务用车运行维护费支出年初预算数为0 万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是无公务车,年末公务用车保有0 辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无公务车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额0 万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0 %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主无。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评,共涉及资金 1 万元,占项目支出总额的13.4 %。
(二)部门决算中项目绩效自评情况。
将2021年度《项目支出绩效自评表》(自选1个项目)进行公开。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。
(五)年初结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。