目 录
第一部分 定南县岭北镇公办中心幼儿园概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 定南县岭北镇公办中心幼儿园概况
一、单位主要职能
定南县岭北镇公办中心幼儿园是隶属于定南县教育科技体育局的一个部门,主要职责是:为学前儿童提供保育和教育服务。
二、单位基本情况
本单位设立2个内设机构,分别是保教处、总务处。
本单位2021年年末实有人数 11人,其中在职人员5 人,离休人员 0 人,退休人员 0 人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员 6 人;年末学生人数 35人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。
第二部分2021年度单位决算表
具体详见2021年度部门决算公开表,包括:收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、国有资产占用情况表。
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计 138.65万元,其中年初结转和结余 0万元,较2020年增加 44.00万元,增长 46.48 %;本年收入合计 138.65 万元,较2020年增加 44.00万元,增长 46.48 %,主要原因是:人员调整。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入 138.65万元,占 100 %;事业收入0万元,占0 %;经营收入 0万元,占 0 %;其他收入 0万元,占 0 %。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计 138.65 万元,其中本年支出合计 138.65万元,较2020年增加35.6万元,增长 34.54 %,;年末结转和结余 0万元。
本年支出的具体构成为:基本支出 138.65 万元,占100 %;项目支出 0万元,占0 %;经营支出0万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 138.65 万元,决算数为 138.65 万元,完成年初预算的100 %。其中:
(一)教育支出年初预算数为126.64 万元,决算数为 126.64 万元,完成年初预算的 100 %,主要原因是:支出项目较多。
(二)社会保障和就业支出年初预算数为 9.24 万元,决算数为 9.24万元,完成年初预算的 100 %,主要原因是:个人缴费基数调整。
(三)卫生健康支出年初预算数为 0.58万元,决算数为0.58万元,完成年初预算的100 %,主要原因是:个人缴费基数调整。
(四)住房保障支出年初预算数为 2.18万元,决算数为2.1 8万元,完成年初预算的 100 %,主要原因是:按照相关规定拨缴职工的住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出138.65 万元,其中:
(一)工资福利支出 65.83万元,较2020年减少27.46 万元,下降 29.43 %,主要原因是:人员工资结构调整。
(二)商品和服务支出 12.89 万元,较2020年增加 3.13 万元,增长 32.06 %,主要原因是:支出项目增多。
(三)对个人和家庭的补助支出0万元,较2020年增加0万元,主要原因是:无。
(四)资本性支出59.93万元,较2020年增加59.93万元,
增长100 %,主要原因是:支出项目增多。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1 万元,决算数为 0.03万元,完成预算的0.03 %,决算数较2020年减少 0.11万元,下降 8 %,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为0 万元,完成预算的0 %,决算数较2020年无增减,决算数较年初预算数无增减,全年安排因公出国(境)团组0 个,累计 0人次,主要原因是:无。
(二)公务接待费支出年初预算数为 1万元,决算数为 0.03万元,完成预算的 0.03%,决算数较2020年减少0.11万元,下降8 %,主要原因是公务接待 少3批。决算数较年初预算数减少的主要原因是公务接待 少3批。全年国内公务接待 1批,累计接待 5 人次,其中外事接待 0 批,累计接待 0 人次,主要为 0人 ,主要原因是:无。
(三)公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,完成预算的0%,决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度无政府采购支出。
八、国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门无车辆。
九、预算绩效情况说明
本部门无预算绩效。
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
(一) 教育支出:反映政府教育事务支出。
(二) 社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。
(三)卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
(四) 住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
(五) “三公”经费支出:三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出 国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(六) 机关运行经费:机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。