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104000政府办2021年部门预算公开

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第一部分定南县人民政府办公室概况                   

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分定南县人民政府办公室2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算三公经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第三部分 定南县人民政府办公室2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021三公经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分定南县人民政府办公室概况

一、部门主要职责

(一)办理党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及其各部门和县委文电的呈(传)阅以及有关文电的处理工作。

()研究县政府各部门、各镇人民政府请示县政府的事项,提出审核意见,报县政府审定。

(三)负责组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

(四)负责县政府会议的组织协调工作,协助县政府领导同志组织实施会议决定的事项。

(五)督促检查县政府各部门和各镇政府对上级党委、政府和县委、县政府公文、会议决定事项以及领导同志有关指示、批示的贯彻落实。

(六)负责与县人大常委会办公室、县政府办公室联系,组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协提案。

(七)根据县政府领导同志指示或办理文件的需要,对县政府各部门间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见,报县政府领导同志决定。

(八)负责参与县政府有关政策性重要文89+件、大型会议文件、全县改革开放和经济社会发展中的战略性、全局性课题及重大项目的考察论证和调查研究;负责组织、协调全县政府系统的调查研究、对县政府重要工作部署进行跟踪调研。根据县政府领导同志的指示和工作需要,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。

(九)指导、协调全县应急管理和负责县政府值班工作,及时向县政府领导报告重要情况,传达上级和县政府领导的指示,协助和协调重特大突发事件应急处置。

(十)负责县政府全体会议,县政府党组会议,县政府常务会议,县长办公会议和县政府召开的其他重要会议的会前准备、会议通知、会务安排等工作。

(十一)负责县政府领导、县直部门有关人员参加外部会议、活动的通知,协调、衔接工作。

(十二)负责上级领导、兄弟县市政府领导来我县视察、慰问、考核、调研的组织协调工作。

(十三)指导、协调全县政务公开和政府信息公开工作。

(十四)负责县本级政府新闻发布工作。

(十六)负责县政府、县政府办公室的印鉴管理使用。

(十七)负责协调管理和指导县政府驻外办事机构工作。

(十八)办理县政府领导同志交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2021年定南县人民政府办公室共有预算单位1个。

编制数38人,其中:行政编制23人、工勤编制7人、全额事业编制8人;实有人数28人,其中:在职人数28人,包括行政人员16人、工勤人员5人、全额事业7人;退休人员17人。

第二部分定南县人民政府办公室2021年部门预算表

(详见附表)

第三部分  定南县人民政府办公室2021年部门预算情况说

一、2021年部门预算收支情况说明

   ()收入预算情况

2021年定南县人民政府办公室收入预算总额为455.68万元,较上年预算安排减少12.62万元;财政拨款收入448.03万元,较上年预算安排减少20.27万元;国库集中支付网上结转7.65万元,较上年预算安排增加7.65万元。

()支出预算情况

2021年定南县人民政府办公室支出预算总额为455.68万元,较上年预算安排增加12.62万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出455.68万元,较上年预算安排减少20.27万元;其中:工资福利支出297.72万元,对个人和家庭的补助7.65万元,商品和服务支出150.32万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出377.27万元,较上年预算安排减少98.67万元;社会保障和就业支出43.56万元,较上年预算安排增加43.56万元;卫生健康支出13.07万元,较上年预算安排增加13.07万元;住房保障支出21.78万元,较上年预算安排增加21.78万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出297.72万元,较上年预算安排增加0.42万元;商品和服务支出150.32万元,较上年预算安排减少20.68万元,对个人和家庭的补助7.65万元较上年预算安排多7.65万元。

 ()财政拨款支出情况

2021年定南县人民政府办公室财政拨款支出预算总额为455.68万元,较上年预算安排减少12.62万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出377.27万元,社会保障和就业支出43.56万元,卫生健康支出13.07万元,住房保障支出21.78万元。

按支出项目类别划分:基本支出455.68万元,较上年预算安排减少20.27万元;其中:工资福利支出297.72万元,商品和服务支出150.32万元,对个人和家庭的补助7.65万元。

()政府性基金情况

2021定南县人民政府办公室无政府性基金支出预算。

(五)国有资本经营情况

2021定南县人民政府办公室无国有资本经营支出预算。

()机关运行经费等重要事项的说明

2021部门机关运行费预算150.32万元,比2021年预算减少20.68万元,下降12%

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

()政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额14.5万元,其中:政府采购货物预算14.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

()国有资产占有使用情况

截至2021831日,部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆,执法执勤用车0辆,

2021年部门预算无购置车辆安排,无购置单位价值200万元以上大型设备安排。

二、2021年“三公经费预算情况说明

2021年定南县人民政府办公室"三公"经费一般公共预算安排41.9万元,其中:

因公出国0万元,主要原因是:无新增出国计划。

公务接待费14.9万元,比上年预算数增加1.4万元,主要原因是:公务接待任务比往年多一点。

公务用车运行维护费27万元,与上年预算数持平,主要原因是:预计与上年支出持平。

公务用车购置0万元,与上年持平,主要原因是:无购车计划。

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(六)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)机关服务:反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

(四)预算改革业务:反映财政部门用于预算改革方面的支出。

(五)财政国库业务:反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

(六)财政监察:反映财政监察派出机构的专项业务支出。

(七)信息化建设:反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

(八)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(九)其他财政事务支出:反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

(十)高等职业教育:反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

(十一)培训支出:反映各部门安排的用于培训的支出。

(十二)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

三、部门涉及的专业名词

    (一)“三公”经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【3607】2021年部门预算公开表(市县)(元转万元)_2021-04-29

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