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定南县工信局2019年部门预算

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定南县工信局2019年部门预算

第一部分定南县工信局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分定南县工信局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019三公经费预算情况说明

第三部分  定南县工信局2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分名词解释

第一部分 定南县工信局概况

一、部门主要职责

定南县工信局是主管工业和信息化工作的县政府组成部门,主要职责是:提出全县工业和信息化发展的政策措施并组织实施,对政策措施的落实和执行情况进行监督检查。提出新型工业化发展规划和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,在全县经济社会发展总体规划的框架内,拟订并组织实施工业和信息化发展规划,在工业化和信息化融合的进程中推进产业结构战略性调整和优化升级。制定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构调整的政策建议,拟订行业技术规范和标准并组织实施,指导行业质量管理工作。监测、分析和评估工业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决工业经济运行中的有关问题并提出政策建议,负责工业应急管理、产业安全有关工作。承担钨、稀土等优势产业集群的培植和管理工作,推动全县工业结构的调整和产业升级,推进产业集群式发展。指导企业技术创新和技术改造,推进产、学、研结合和重大产业项目的实施,推动先进制造业、软件产业、信息服务业、服务外包产业和战略性新兴产业发展。负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资);策划、建立工业和信息化项目库;按规定权限备案、核准和审核全县工业和信息化固定资产投资项目(主要指技术改造投资项目),承担上级工业和信息化主管部门备案、核准和审批的投资项目的审核、申报工作。承担全县工业节能管理和监察工作;拟订并组织实施工业节能、资源综合利用、清洁生产促进政策,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用;负责新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆的行政管理和执法工作。推进工业体制改革和管理创新,负责工业行业的管理和监督;提高行业综合素质和核心竞争力;指导行业加强安全生产管理;承担民爆器材行业的监督管理。建立和完善服务工业企业的工作体系,研究提出扶持重点工业企业发展的政策措施;着力协调优化重点工业企业生产经营环境。制定企业经营管理人员培训规划,组织实施企业经营管理人员培训工作,加强企业家队伍建设。在全县经济社会发展总体规划的框架内,拟订并组织实施工业园区发展规划,推动工业项目向工业园区集中,提出促进工业园区发展的政策和措施;负责产业基地的扶持培育和评估认定;负责组织、指导工业园区建设。统筹推进全县信息化工作,组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题,促进电信、广播电视和计算机网络融合,指导协调电子政务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和信息资源的开发利用、共享和业务协同,推进信息网络体系建设。承担相关信息安全管理的责任,负责协调维护信息安全及其保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理网络与信息安全的重大事件,协调通信和无线电管理工作。统筹规划、组织管理全县电子政务建设;负责全县政务信息网的规划、建设和维护管理;承担县政府门户网站的建设、运行和维护管理,指导全县政务网站建设工作;负责全县电子政务应用的培训工作。研究提出县工业发展基金的年度预算建议,会同有关部门提出县工业发展基金安排、使用的具体意见,并对资金使用情况进行监督管理。负责国家、省、市对口部门用于全县工业和信息化财政性建设资金安排的建议;负责国家、省、市工业和信息化领域产业升级和技术改造、技术开发、高新技术产业化、淘汰落后产能、资源综合利用、节能、清洁生产及电子信息产业发展等专项扶持资金(基金)的申报和组织实施工作。

二、部门基本情况

定南县工信局及下属信息中心、稀土钨砂产业管理中心编制数38人,其中:工信局行政编制10人,实有人数12人;信息中心事业编制8人,实有人数7人;稀土钨砂产业管理中心事业编制12人,实有人数15人,其中矿产品税费稽查大队在职事业编制8人,实有人数8人,合计共23人。退休人员25人。

第二部分  定南县工信局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年定南县工信局收入预算总额615.37万元,较上年预算安排下降6.1%,主要原因是人员减少。其中:财政拨款收入615.37万元,上级补助收入0万元,其他收入0万元,上年结转(结余)0万元。

)支出预算情况

2019年定南县工信局支出预算总额615.37万元,较上年预算安排下降6.1%,主要原因是人员减少。其中:部门支出615.37万元。

按支出项目类别划分:基本支出615.37万元,包括人员支出326.85万元、日常公用支出288.53万元;项目支出0万元,全部为行政事业性项目支出0;上缴上级支出0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出230.15万元,资源勘探信息等支出385.23万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出317.75万元,商品和服务支出279.53万元,对个人和家庭补助9.1万元,其他资本性支出9万元。

(三)财政拨款支出情况

2019年定南县工信局财政拨款支出预算615.37万元,比上年下降6.1%。具体支出情况是:一般公共服务支出230.15万元,资源勘探信息等支出385.23万元。

(四)政府性基金情况

本部门2019没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2019年部门机关运行经费预算615.37万元,比上年下降6.1%,主要原因是人员减少等支出。

(六)政府采购情况

2019年部门所属各单位政府采购总额1.6万元,其中:政府采购货物预算1.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车5辆,执法执勤用车0辆。

2019年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

(八)绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目0个,涉及资金0万元;纳入绩效目标批复试点的项目0个,涉及资金0万元。

二、2019年“三公经费预算情况说明

2019年定南县工信局“三公”经费预算安排13万元,与上年预算数下降。其中:

因公出国(境)费0万元,与上年预算数持平。

公务接待费13万元,与上年预算数下降。

公务用车运行维护费0万元,与上年预算数下降。

公务用车购置费0万元。

主要原因是践行中央八项规定,厉行节约。

第三部分  定南县工信局2019年部门预算

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(三)其他收入:指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)财政国库业务:反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

(四)财政监察:反映财政监察派出机构的专项业务支出。

(五)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(六)其他财政事务支出:反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

(七)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(八)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(九)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(十)公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(十一)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


附件下载:111定南县工业和信息化局2019年部门预算表