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财政收支  
2011年11月份定南县财政预算收支执行情况分析
作者: 发布时间:2011-12-29 来源:

  一、11月份当月财政收支完成情况

  11月份财政总收入累计入库6292.5万元,比上年同月增收3797.0万元,增长152.2%。其中上划中央“两税”收入1937.4万元,比上年同月增收968.4万元,增长99.9%;上划中央所得税收入235.4万元,比上年同月减收34.9万元,下降12.9%;地方财政收入4119.7万元,比上年同月2863.5万元,增长227.9%

  11月份当月财政支出11137.8万元,比上年同比增支3324.6万元,增长42.6%

  二、1-11月份财政收支累计完成情况

  1、财政收入

  1-11月份全县财政总收入完成53124.0万元,完成年初预算的106.2%,比上年同期增收15600.1万元,增长41.6%

  分部门完成情况看:国税系统完成27194.2万元,完成年初预算的115.7%,比上年同期增收10314.8万元,增长61.1%;地税系统完成20467.5万元,完成年初预算的107.7%,比上年同期增收6133.1万元,增长42.8%;财政部门完成5462.3万元,完成年初预算的72.8%,比上年同期减收847.8万元,下降13.4%

  分收入级次看:

  (1)上划中央收入24648.7万元,完成年初预算的109.5%,比上年同期增收9675.5万元,增长64.6%。其中:上划中央“两税”18958.8万元,增收8778.2万元,增长86.2%;上划中央所得税5689.9万元,增收897.3万元,增长18.7%

  (2)地方一般预算收入28475.3万元,完成年初预算的103.5%,比上年同期增收5924.6万元,增长26.3%。主要收入项目完成情况是:

  工商税收收入18606.7万元,完成年初预算的132.4%,比上年同期增收6546.0万元,增长54.3%。其中:国税系统(增值税25%部分)完成6318.4万元,比上年同期增收2925.4万元,增长86.2%;地税系统完成12288.3万元,比上年同期增收3620.6万元,增长41.8%

  耕占税和契税收入1753.5万元,完成年初预算的70.1%,比上年同期增收90.8万元,增长5.5%。

  企业收入2652.8万元,完成年初预算的76.9%,比上年同期增收135.6万元,增长5.4%。

  罚没收入436.1万元,完成年初预算的21.8%,比上年同期减收1480.3万元,下降77.2%

  专项收入1232.5万元,完成年初预算的136.9%,比上年同期增收395.4万元,增长47.2%。其中排污费158.9万元。

  2、财政支出

  1-11月份,全县累计完成财政支出85785.2万元,比上年同期增支15952.6万元,增长22.8%。其中县本级支出58897.3万元,完成年初预算的128.3%。主要支出项目有:

  一般公共服务支出6998.4万元,比去年同期增支231.3万元,增长3.4%,其中县本级支出6880.8万元,完成年初预算的125.1%

  国防支出316.1万元,比去年同期增支297.3万元,增长1581.5%,其中县本级支出316.1万元,完成年初预算的243.2%

  公共安全支出3378.5万元,比去年同期增支356.9万元,增长11.8%,其中县本级支出2965.7万元,完成年初预算的118.6%

  教育支出15602.5万元,比去年同期增支4390.7万元,增长39.2%,其中县本级支出13890.2万元,完成年初预算的106.4%

  科学技术支出168.7万元,比去年同期增支32.5万元,增长23.9%,其中县本级支出145.7万元,完成年初预算的97.2%

  文化体育与传媒支出1138.5万元,比去年同期增支6.8万元,增长0.6%,其中县本级支出1056.7万元,完成年初预算的151.0%

  社会保障和就业支出17445.6万元,比去年同期增支3272.8万元,增长23.1%,其中县本级支出12866.3万元,完成年初预算的165.0%

  医疗卫生支出9931.3万元,比去年同期增支4982.2万元,增长100.7%,其中县本级支出5224.1万元,完成年初预算的209.0%

  节能环保支出892.0万元,比去年同期减支1333.2万元,下降59.9%,其中县本级支出223.0万元,完成年初预算的55.8%

  城乡社区支出4355.4万元,比去年同期增支349.5万元,增长8.7%,其中县本级支出4175.0万元,完成年初预算的122.8%

  农林水支出13197.5万元,比去年同期增支2024.0万元,增长18.1%,其中县本级支出6158.6万元,完成年初预算的108.0%

  交通运输支出2737.1万元,比去年同期减支1493.7万元,下降35.3%,其中县本级支出1365.3万元,完成年初预算的341.3%

  资源勘探电力等事务支出691.8万元,比去年同期增支92.1万元,增长15.4%,其中县本级支出641.8万元,完成年初预算的183.4%

  商业服务业等事务支出1274.2万元,比去年同期增支56.0万元,增长4.6%,其中县本级支出429.7万元,完成年初预算的122.8%

  国土资源气象等事务支出2372.3万元,比去年同期增支1472.4万元,增长163.6%,其中县本级支出606.2万元,完成年初预算的151.6%

  住房保障支出4773.3万元,比去年同期增支1594.0万元,增长45.6%,其中县本级支出354.2万元,完成年初预算的354.2%

  粮油物资储备等事务支出310.3万元,比去年同期增支26.1万元,增长9.2%,其中县本级支出282.3万元,完成年初预算的112.9%

  其他支出201.7万元,比去年同期减支305.2万元,下降60.2%,其中县本级支出75.8万元,完成年初预算的4.0%

  三、1-11月份政府基金收支累计完成情况

  1、基金收入

  1-11月份,政府性基金收入累计完成18699万元,其中:国有土地使用权出让金收入17484万元,国有土地收益基金收入270万元,农业土地开发资金收入888万元。

  2、基金支出

  1-11月份,政府性基金支出累计完成21216万元,其中:国有土地使用权出让金支出18538万元,国有土地收益基金支出539万元,农业土地开发资金支出849万元。

  四、1-11月份财政收支运行特点

  1、财政总收入首次突破5亿元大关今年来,我县把组织收入摆在重要位置,紧紧围绕年度预算目标,一方面扶持优势产业集群做大做强,努力培植新增财源,另一方面,充分调动一切积极因素,细化收入任务,强化责任落实,形成了良性的组织收入长效机制。同时,还进一步加强了财税库行协作,强化收入征管,确保及时足额入库,为财政收入增长提供了强有力的保障。首次突破5亿元大关,并提前50天完成全年目标。

  2、主体税种增势强劲。1-11月份税收完成47661.7万元,比上年同期增长52.7%,其中增值税、营业税、企业所得税、个人所得税分别增长86.2%22.6%5.4%68.2%,四项税收累计增收40202.6万元。

  3、重点支出保障有力民生投入仍为财政支出重点。其中教育、社会保障和就业、医疗卫生、农林水、住房保障等民生类支出为6.21亿元,同比增长35.2%,占财政支出的72.4%
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